一、郴州市第一人民醫(yī)院2019年度部門決算單位概況
郴州市第一人民醫(yī)院 (集團 )是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫(yī)院,是郴州市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學、康復保健中心,設(shè)有郴州市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心,為南方醫(yī)科大學附屬郴州醫(yī)院、南華大學附屬郴州醫(yī)院和湘南學院附屬第一醫(yī)院,設(shè)有醫(yī)學碩士研究生點。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn)30.34億元,編制床位 4200張,在職職工 3826人,高級職稱人員 983名,博士研究生導師1名,碩士研究生導師 47名,碩士研究生 724人,博士研究生 65人。年門診量 256.61萬人次,出院病人14.33萬人次,居全省前列。醫(yī)院實行集團化管理,分設(shè)中心醫(yī)院、南院和北院 (兒童醫(yī)院 )、西院(康復醫(yī)院)、東院(在建)五個醫(yī)療區(qū)。主要職責是:
    (1)作為全市醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心,承擔市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。
    (2)開展專科服務(wù),120急救指揮中心承擔120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救。
    (3)接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的轉(zhuǎn)診,指導下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)做好醫(yī)療、康復、預防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
    (4)承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓和進修,承擔醫(yī)學院校臨床教學實習任務(wù)。
    (5)承擔市政府、市衛(wèi)生局下達的其他醫(yī)療急救任務(wù)。
2、機構(gòu)設(shè)置情況
    郴州市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。差額編制人員937名,自收自支人員2080名,備案制人員378名,代理制人員333名,合同制人員98名。該單位部門預算實有人員4420人,其中在職人員3826人,離休人員5人,退休人員594人。
二、2019年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
三、預算執(zhí)行情況分析
(一)介紹部門決算的基本情況。
     
1、年度收支決算情況。
    2019年度本年收入308433.75萬元,較2018年增加40023.1萬元,增長14.91%。其中:財政撥款收入7624.17萬元;較上年增加2402.6萬元,增長46.01%,上級補助收入0萬元;較上年減少2008.64萬元,降幅100%;事業(yè)收入300271.9萬元;增加39712.03萬元,增長15.24%;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入537.68萬元,較上年減少82.89萬元,降幅13.36%。
    2019年度支出合計304317.43萬元,較2018年增加39662.96萬元,增長14.99%;其中:基本支出298893.26萬元(含2200萬財政基本支出);較上年增加37260.36萬元,增長14.24%;項目支出5424.17萬元;較上年增加2402.6萬元,增長79.51%;上繳上級支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。
       2、2019年度一般公共預算財政撥款支出情況。
    2019年度一般公共預算財政撥款年初預算為5976.27萬元(不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出決算為5976.27萬元,完成年初預算的100 %。
    基本支出:2019年度財政撥款基本支出2200萬元,其中:人員經(jīng)費2200萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等);公用經(jīng)費0萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等)。
    項目支出:
    (原鐵路醫(yī)院退休人員補助)支出100萬元,主要用于對原鐵路醫(yī)院退休人員進行生活補助。
(公共衛(wèi)生項目中醫(yī)專項經(jīng)費)支出2萬元,主要用于康復醫(yī)院的中醫(yī)專項經(jīng)費
(技術(shù)引導及創(chuàng)新、科技成果轉(zhuǎn)化、自然科學研究資金)支出132萬元,主要用于衛(wèi)生科研及科研成果轉(zhuǎn)化等。
(市直單位建國初期參加革命退休干部生活及醫(yī)療補貼)支出0.56萬元,主要用于對建國初期參加革命的退休干部進行生活補助。
(孕產(chǎn)婦免費基因檢測經(jīng)費)支出488.46萬元,主要用郴州城區(qū)孕產(chǎn)婦基因檢測、篩查。
(公立醫(yī)院綜合改革項目資金)支出238萬元,主要用于對公立醫(yī)院綜合改革項目補助。
  (住院醫(yī)師規(guī)范化培訓經(jīng)費)支出844萬元,主要用于住院醫(yī)師規(guī)范化培訓。
(公立醫(yī)院藥品零差率改革補助資金)支出1851.5萬元,主要用于對公立醫(yī)院藥品零差率改革補助。
  (全科醫(yī)師培養(yǎng)經(jīng)費)支出24.75萬元,主要用于全科醫(yī)師培訓培養(yǎng)。
(食品安全風險監(jiān)測資金)支出10萬元,主要用于醫(yī)院食品安全風險監(jiān)測。
(流感監(jiān)測資金)支出5萬元,主要用于醫(yī)院流感監(jiān)測。
(公共衛(wèi)生服務(wù)專項牽頭單位資金)支出25萬,主要用于醫(yī)聯(lián)體建設(shè)支出。
(傳染病防控專項經(jīng)費)支出25萬,主要用于傳染病防控支出
(眼底分級診療網(wǎng)絡(luò)化平臺建設(shè)經(jīng)費)支出30萬元,主要用于眼底分級診療網(wǎng)絡(luò)化平臺建設(shè)。
3、年度財政“三公”經(jīng)費決算情況。2019年度我院財政“三公”經(jīng)費支出 0  萬元。
4、年度財政機關(guān)運行經(jīng)費決算情況。2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出  0  萬元。
5、年度財政政府采購支出決算情況。2019年度采購支出總額  0  萬元。
6、國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月,本單位共有特種專業(yè)技術(shù)用車 26  臺、單價在50萬以上的通用設(shè)備 83臺(套),單價在100萬以上的專用設(shè)備136 臺(套)。
 7、政府性基金預算收入支出決算情況。2019年度政府性基金預算財政撥款收入1647.9萬元,支出1647.9萬元,其中項目支出1647.9萬元,主要用于對公立醫(yī)院藥品零差率改革補助。
    
(二)、預算績效管理工作開展情況。
    2019年度,我院根據(jù)上級指示和文件精神對2019年度部門整體支出和項目支出的決策情況、管理情況、產(chǎn)出情況和效益情況進行了績效評價。
    本年度基本支出304317.43萬元,其中財政補助基本支出2200萬元,包括用于事業(yè)單位差額編制在職和離退休人員基本工資、離退休費、津補貼等人員經(jīng)費。藥品費、衛(wèi)生材料支出、其他支出等。
   項目績效自評結(jié)果、重點績效評價結(jié)果。 本年度評價資金總額為5976.27萬元,共涉及公共衛(wèi)生慢性防控、公立醫(yī)院綜合改革、萬名醫(yī)師支援農(nóng)村衛(wèi)生(對口支援縣醫(yī)院)、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓補助資金、全科醫(yī)師培訓、藥品零差率改革、
醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、孕產(chǎn)婦基因檢測、原鐵路醫(yī)院退休人員補助等專項資金支出。主要績效評價如下:
1、2019年公立醫(yī)院綜合改革深入進行,醫(yī)院服務(wù)性收入同比提升,優(yōu)化了醫(yī)院收入結(jié)構(gòu),提高我院醫(yī)療服務(wù)能力,提高病人滿意度。
 2、我院派出約121名各級醫(yī)師下鄉(xiāng),支援鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)。并與桂東縣人民醫(yī)院建立醫(yī)聯(lián)體幫扶關(guān)系
     3、我院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓學員95人,撥付專項資金主要用于醫(yī)師規(guī)范化培訓人員的補助、培訓費用。全科醫(yī)生培訓專項資金??顚S?,培訓全科醫(yī)生26人次。
     4、2019醫(yī)院加強對全市兒童青少年近視眼底、老年性黃斑病變、以及糖尿病眼底的檢查,全年共完成了2萬兒童青少年近視眼底的篩查和1萬例老年黃斑變性和糖尿病眼底的檢查,并建立全市近視網(wǎng)絡(luò)檔案和老年眼底病的檢查檔案,完成了患者資料的收集、分類、統(tǒng)計、分析和上報任務(wù)。
     5、原鐵路醫(yī)院退休人員補助支出,主要用于對原鐵路醫(yī)院退休人員進行生活補助。
     6、2019年我院產(chǎn)前診斷中心免費對符合條件的城區(qū)孕產(chǎn)婦進行無創(chuàng)產(chǎn)前dna檢測2502人次,地中海貧血基因檢測4940人次,羊水產(chǎn)前診斷203人次
  7、2019年共完成510例食源性疾病、1800例流感標本的采集,并將標本及時送檢,完成患者資料收集、分類、統(tǒng)計、分析和上報任務(wù)。
  
(三)提出改進措施。在下年度的部門預決算執(zhí)行中,認真學習部門預算、決算方案,熟練掌握系統(tǒng)操作規(guī)程,保質(zhì)保量完成預算和決算工作,并按要求做好預決算公開。
(四)名詞解釋。
     財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金
     基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
&emsp  項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
&emsp&emsp“三公”經(jīng)費:指通過公共財政預算撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
     機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
 
四、附件:部門決算公開表